1.负责组织贯彻执行国家和上级审计相关法律法规及相关政策,结合本单位实际,组织制定具体审计管理制度等规范;
2.制定并实施公司年度审计管理工作计划,做好审计资料的收集、积累、移交归档,报送审计管理各种报表;
3.组织开展对公司所属单位负责人经济责任履行情况审计,及固定资产投资、清理整顿、改组改制等其他需要完成的各类专项审计或审计调查,拟定并办理相关审计意见、审计决定、审计报告、管理建议书等审计文书;
4.按照上级统一部署,组织开展并配合完成各类项目审计工作;
5.落实审计工作“3 1”机制,加强审计结果利用和审计整改工作,开展审计整改落实情况监督和跟踪检查;
6.负责接待公司涉及外部中介机构、上级审计部门或单位,协调和推进相关工作,对外部审计发现重大事项及时沟通上报,对中介机构工作质量进行评估和监督;
7.参与并配合风险管理各项工作,可随时顶替并代行风险管理员相关职责,协助参与专项监督、案件查处等纪检、法律合规工作,并对相应工作质量负责;
【任职资格】
1.身体健康,责任心强,吃苦耐劳,诚实守信,具有团队意识。
2.能够独立开展审计管理工作,思路清晰、组织、文字和沟通能力强;持续的学习能力。
3.熟悉审计、财务、风控等政策法规和行业标准,有一定的认识和理解。
4.熟练使用办公软件、财务软件、审计软件等。
5.审计、财务、统计等相关专业,有相关经验或个人能力突出也可不限专业。
- 航空/航天研究与制造
- 500-999人
- 国有企业
- 大东区东塔街三号